需要注册英国VAT的情况
跨境电商行业大热的形势下,亚马逊作为全球流量最大的跨境电商平台,亚马逊各大站点也备受卖家青睐。亚马逊英国站点也一直是卖家青睐的经济市场。注册英国VAT卖家需要了解哪些知识要点呢?
对于跨境电商卖家而言,通常会遇到的2个环节:
1、产品进入到其他国家在清关缴纳关税时同时缴纳进口增值税;
2、最终产品销售之后,需要缴纳销售增值税。
需要注册英国VAT的情况
1、是否使用英国当地仓储
注意:退货设置是否开通当地仓,一旦开通同样有增值税义务。
2、是否超过VAT免征门槛
注意:VAT免征门槛是针对英国本地公司的,在年销售额不超过8.5万英镑下无需注册VAT,一旦超过则必须也注册VAT税号。
英国新注册VAT的资料
1、营业执照;
2、法人证据;
3、店铺链接和截图;
4、采购和货代合同;
5、调查问卷。
注意:当法人是英国人需要注册英国VAT,必须提供法人NI号。
每个国家的公司/平台的店铺申请VAT对应的审核资料可能会不一样,而且税务管理部门会根据审批过程中发生的实际情况要求提供其他资料。
另外,VAT注册下来后,通常需每三个月向英国税务与海关总署(HMRC)提交一次增值税增值税申报表。
该时间段称为“会计期间”,即申报周期;该文件必须由纳税人直接发送或通过授权的中介机构以电子方式来代发。
英国VAT申报与税率
在一个纳税年度里有4次申报(也取决于纳税者的税号生效时间)。
第一次申报时间由税局决定,可能在税号下来并且已经生效之后第一个月,第二个月,第三个月申报,具体会体现在税务证书。
每次季度申报英国税局都会给卖家37天的申报时间,也就意味着在次月7号前需要完成申报并且税金到账。
另外,英国VAT增值税分为标准税率和特殊税率:
1、标准税率
申报税率对于大部分商品都使用标准税率20%,但根据卖家的公司主体和销售平台以及清关情况,还可以申请低税率补贴:
(1)低税率下的销售VAT =应税销售额*税率(7.5%);
(2)标准税率下的销售额VAT =应税销售额/(1+20%)*20%-进口 VAT。
2021月1月1日起,英国正式脱欧的同时也实行税改新政,由平台按标准税率20%直接代扣代缴销售额VAT。
所以除了英国公司以外的其他第三方公司都不继续使用低税率政策了。
2、特殊税率:
除此之外,根据不同的商品种类,英国还有减免税率和零税率。
总而言之,VAT注册宜早不宜迟,尽早申请对于卖家在英国开展业务更加有帮助。做英国跨境业务VAT是不可缺少的一环。由于近些年越来越多的人申请注册英国VAT,而英国政府方面办事效率极慢,如今VAT申请已经挤压了非常多,所以申请VAT下号的速度也变得慢很多,拿到VAT号码不容易,需珍惜,合规使用。